應納印花稅計算方法
首先將公司基本資訊填好,根據印花稅認定的稅種填寫應稅憑證,填寫的金額,在計稅依據1那欄寫上當月或者季度增值稅不含稅金額,一般大多數都是查賬徵收。然後填寫本期應交納稅額,把增值稅開票不含稅金額乘以稅率0.3%所得出的金額,本期已繳金額,按照實際填寫。本期減免稅額,算好填好,最後一欄填寫實際應繳納金額即可。
印花稅納稅申報表範本
首先將公司的基本資訊填好,底下的應稅憑證選擇,要看你公司印花稅認定的稅種是哪種,例如,貴公司認定的印花稅是購銷合同,那就在購銷合同那欄填寫,至於填寫的金額,在計稅依據1那欄寫上當月或者季度增值稅不含稅金額,一般大多數都是查賬徵收,所以填寫第一欄就好,然後在本期應交納稅額那欄,把增值稅開票不含稅金額乘以稅率0.3%所得出的金額,本期已繳金額,按照實際填寫,有就填,沒有就0,本期減免稅額,小微企業可以扣除百分之50%,自己去算好,填好,最後一欄,填寫實際應該繳納的金額。
應納印花稅計算方法
印花稅以應納稅憑證所記載的金額、費用、收入額或者憑證的件數爲計稅依據,按照規定的適用稅率或者稅額標準計算繳納。
應納稅額計算公式:
應納印花稅=計稅依據×覈定比例×稅率
(1) 應納稅額=應納稅記載的金額(或者費用、收入額)×適用稅率
(2) 應納稅額=應納稅憑證的件數×適用稅額標準。
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